INSUMOS DE TALLER Y OTROS
- Total
- $2.841.101
- Neto
- $2.387.480
- Impuestos
- $453.621
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DE TALLER Y OTROS SOLICITADOS POR DEPTO DE MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°16879, N°16880, N°16881, N°16882, COTIZACIÓN 2333-150-COT25, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDOR OFERTA LO REQUERIDO
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- ALEX76.593.767-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación02-04-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-04-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación03-04-2025, 12:00 a. m.