2333-161-AG25Recepción conforme

INSUMOS DE TALLER Y OTROS

Total
$2.841.101
Neto
$2.387.480
Impuestos
$453.621
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DE TALLER Y OTROS SOLICITADOS POR DEPTO DE MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°16879, N°16880, N°16881, N°16882, COTIZACIÓN 2333-150-COT25, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDOR OFERTA LO REQUERIDO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
ALEX76.593.767-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-04-2025, 12:00 a. m.