ADQUISICION DE INSUMOS EDUCACIONALES PSICOLOGICOS S-5670
- Total
- $67.830
- Neto
- $47.000
- Impuestos
- $10.830
S -5670 CER-001307 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII. Todos los productos adquiridos en esta OC deben contar con rotulado, indicar vencimiento y lote, Resolución Sanitaria vigente de elaboración, distribución y almacenaje para cada caso si es fármaco o insumo (clínico o dental). De no contar con lo solicitado su producto no será recepcionado, y/o rechazado. La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo, de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 , letra, b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos, por los vínculo
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- MANILA SPA77.568.149-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor21-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación21-08-2025, 12:00 a. m.