2332-522-SE26Recepción conforme
ADQUISICION DE INSUMOS FOFAR PARA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUERTO MONTT 2_APOSITO ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA 5_APOSITO EN GEL DE MIEL DE ULMO S-7072
- Total
- $2.280.040
- Neto
- $1.916.000
- Impuestos
- $364.040
Dto-5465 S-7072 CER-611 Emitir factura una vez realizada la recepción conforme. Sr. Proveedor: indicar en la factura el N° de OC; de no hacerlo, el documento será rechazado ante el SII. La aceptación de esta OC implica declarar no ser funcionario directivo ni tener parentesco (art. 54 b, Ley 18.575), ni integrar sociedades en esas condiciones. Todos los productos deben venir rotulados, con vencimiento y lote, y con resolución sanitaria vigente; de no cumplir, serán no recepcionados/rechazados.
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