2332-510-SE25Recepción conforme

ARMAZONES PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Total
$4.933.859
Neto
$4.146.100
Impuestos
$787.759
Descripción

DEC-6.098 S-5212 CER-636 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario el documento será rechazado ante el SII. "La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo L , letra b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b, de la Ley N° 18.575, formen parte, CORREO ENVIO FACTURA 69220100intercambio@facturaseguro.cl

Partes
Proveedor
Leonardo Esteban76.343.598-9
Licitación de origen
2332-51-L125
Proceso
  1. Creación
    20-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-05-2025, 12:00 a. m.