CONFECCION E INSTALACION DE GRAFICA PARA VEHICULO DEL DESAM PUERTO MONTT
- Total
- $1.000.000
- Neto
- $840.336
- Impuestos
- $159.664
S -7161 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII. Todos los productos adquiridos en esta OC deben contar con rotulado, indicar vencimiento y lote, Resolución Sanitaria vigente de elaboración, distribución y almacenaje para cada caso si es fármaco o insumo (clínico o dental). De no contar con lo solicitado su producto no será recepcionado, y/o rechazado. La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo, de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 , letra, b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos, por los vínculos
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- OSCAR MAURICIO FERNÁNDEZ PAREDES12.713.716-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación11-05-2026, 12:00 a. m.