N° 6978 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FARMACIA CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Total
- $2.680.475
- Neto
- $2.252.500
- Impuestos
- $427.975
S -6978 CER-000603 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII. Todos los productos adquiridos en esta OC deben contar con rotulado, indicar vencimiento y lote, Resolución Sanitaria vigente de elaboración, distribución y almacenaje para cada caso si es fármaco o insumo (clínico o dental). De no contar con lo solicitado su producto no será recepcionado, y/o rechazado. La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo, de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 , letra, b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos, por los vínculos
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- DIARGO SPA77.014.701-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación14-04-2026
- Envío a proveedor14-04-2026
- Aceptación15-04-2026