COMPRA DE ADQUSICIIÓN DE BASES METALICAS S-4445
- Total
- $1.794.000
- Neto
- $1.794.000
- Impuestos
- $0
DM-18063 S4445-CER001990-EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME- Sr. Proveedor: Se solicita que el N° de O.C. se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII."La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivode este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54,letrab, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellospor los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b, de la Ley N° 18.575Enviar factura: 69220100intercambio@facturaseguro.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- CLINICA DENTAL SONREIR^^C^^ SPA76.645.054-7
- Licitación de origen
- 2332-50-LP24
- Creación17-12-2024
- Envío a proveedor17-12-2024
- Aceptación19-12-2024