2330-384-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2330-262-L110

Total
$85.355
Neto
$71.727
Impuestos
$13.628
Descripción

Malla, pintura, alambre, foco reflector y otros. DESDE 2330-262-L110 SOL C-92/432 DEPTO. DE SALUD DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260 LO ESPEJO BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD. SR. LIZANA FONO 5642599

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.96.939.130-9
Licitación de origen
2330-262-L110
Proceso
  1. Creación
    19-07-2010
  2. Envío a proveedor
    20-07-2010