2328-98-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-11-L124 ESCUELA LA VARA - MATERIALES ELECTRICOS F 18209

Total
$995.007
Neto
$836.140
Impuestos
$158.867
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA VARA/DAEM 18209 DESDE 2328-11-L124 COD. PRESUPUESTARIO 0105002 ENTREGA DE MATERIALES EN CALLE GENESIS 132 PARQUE INDUSTRIAL BODEGA DAEM COBTACTO JUAN ALVARADO 948799940 ENVIO DE FACTURA A recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR PROVEEDOR SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA ANTE EL SII.

Partes
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
2328-11-L124
Proceso
  1. Creación
    15-02-2024
  2. Envío a proveedor
    15-02-2024
  3. Aceptación
    19-02-2024