2328-98-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-11-L124 ESCUELA LA VARA - MATERIALES ELECTRICOS F 18209
- Total
- $995.007
- Neto
- $836.140
- Impuestos
- $158.867
MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA LA VARA/DAEM 18209 DESDE 2328-11-L124 COD. PRESUPUESTARIO 0105002 ENTREGA DE MATERIALES EN CALLE GENESIS 132 PARQUE INDUSTRIAL BODEGA DAEM COBTACTO JUAN ALVARADO 948799940 ENVIO DE FACTURA A recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR PROVEEDOR SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA ANTE EL SII.
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