2328-84-SE24Recepción conforme

CP 1140505138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDA DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17595, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-369-LE23

Total
$819.558
Neto
$688.704
Impuestos
$130.854
Descripción

CP 1140505138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDA DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17595, CONTACTO JUAN ALVARADO, FONO 962024502, DESPACHAR A BODEGA DAEM EN CALLE GENESIS #132 PUERTO MONTT, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL-RECONDO AT: SR JUAN ALVARADO, FONO 975381260, RECEPCIONES DE LUNES A VIERNES. ENVIAR FACTURA PARA SU REGISTRO Y PAGO OPORTUNO, AL CORREO INSTITUCIONAL RECEPCIONFACTURAS@DEMPUERTOMONTT.CL SR PROVEEDOR: SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LA FACTURA RELACIONADA A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII. "SE ENTIENDE QUE AL ACEPTAR LA O.C EL PROVEEDOR DA CUMPLIMIENTO AL ART 4° INCISO 6° DE LA LEY N°19886".

Partes
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS13.964.232-5
Licitación de origen
2328-369-LE23
Proceso
  1. Creación
    13-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-02-2024, 12:00 a. m.