2328-83-SE24Recepción conforme

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD, FONDO AULAS CONECTADAS, DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17590

Total
$78.540
Neto
$66.000
Impuestos
$12.540
Descripción

CP 114-05-05-138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD, FONDO AULAS CONECTADAS, DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17590, CONTACTO JAVIER ALVARADO, FONO 962024502, DESPACHAR A BODEGA DAEM EN CALLE GENESIS #132 PUERTO MONTT, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL-RECONDO AT: SR JUAN ALVARADO, FONO 975381260, RECEPCIONES DE LUNES A VIERNES. ENVIAR FACTURA PARA SU REGISTRO Y PAGO OPORTUNO, AL CORREO INSTITUCIONAL RECEPCIONFACTURAS@DEMPUERTOMONTT.CL SR PROVEEDOR: SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LA FACTURA RELACIONADA A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII. "SE ENTIENDE QUE AL ACEPTAR LA O.C EL PROVEEDOR DA CUMPLIMIENTO AL ART 4° INCISO 6° DE LA LEY N°19886".

Partes
Proceso
  1. Creación
    13-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-02-2024, 12:00 a. m.