2328-735-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-224-L123

Total
$689.764
Neto
$579.634
Impuestos
$110.130
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES(CUERDA SILLA DE RUEDAS, LLAVES, ALICATES, CAIMAN, BOMBA DE AGUA, GENERADOR) ESPECIALIDAD DE NAVES MERCANTES Y ESPECIALES, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 16812 DESDE 2328-224-L123 CONTACTO JUAN ALVARADO 956076596 ENTREGA DE PRODUCTOS EN CALLE GENESIS 132 PARQUE INDUSTRIAL BODEGA DAEM ENVIO DE FACTURA A recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR PROVEEDOR SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA ANTE SII.

Partes
Licitación de origen
2328-224-L123
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023
  2. Envío a proveedor
    14-06-2023
  3. Aceptación
    15-06-2023