2328-610-SE24Recepción conforme

INSUMOS E IMPLEMENTACION PARA ED.FISICA, LICEO POLITECNICO MIRASOL/DAEM 18568

Total
$2.136.645
Neto
$1.795.500
Impuestos
$341.145
Descripción

2152204002 0401001,INSUMOS E IMPLEMENTACION PARA ED.FISICA, LICEO POLITECNICO MIRASOL/DAEM 18568, CONTACTO:CARLOS FERNANDEZ F:90937124, carlos.fernandez@liceopolitecnicomirasol.cl, ENTREGA DE MATERIALES EN EL TENIENTE 169, BODEGA 3, PARQUE INDUSTRIAL(BODEGA DAEM), CONTACTO:JUAN ALVARADO F:948799940 F:987730248, ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.PARTES,recepcionfacturas@dempuertomontt.cl,SR.PROVEEDOR:SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO;EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII

Partes
Proveedor
DISUTEX SPA76.346.925-5
Licitación de origen
2328-149-L124
Proceso
  1. Creación
    30-05-2024
  2. Envío a proveedor
    30-05-2024
  3. Aceptación
    31-05-2024