2328-35-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-21-COT25 RECARGA DE BIDONES DE AGU A- ESCUELAS DAEM F 20569

Total
$2.318.120
Neto
$1.948.000
Impuestos
$370.120
Descripción

Orden de Compra codigo: 2328-35-AG25 dirigida a COMERCIAL VEVER SPA ENVIO DE PRODUCTOS A CALLE EL TENIENTE 169 BODEGA 3 PARQUE INDUSTRIAL JUAN ALVARADO 948799940 ENVIO DE FACTURAS A recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR PROVEEDOR SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA ANTE EL SII.

Partes
Proveedor
VEVER SPA77.362.652-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-01-2025
  2. Envío a proveedor
    23-01-2025
  3. Aceptación
    23-01-2025