2328-1380-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-103-L120

Total
$662.580
Neto
$556.790
Impuestos
$105.790
Descripción

MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELAS DAEM PUERTO MONTT DESDE 2328-103-L120 COD. PRESUPUESTARIO 2152204010 0105002 CONTACTO ORDEN DE COMPRA JAVIER ALVARADO UNIDAD DE OPERACIONES FONO 652484088 ENTREGA DE FACTURA AV. PRESIDENTE IBAÑEZ N° 600 4TO PISO OFICIN

Partes
Proveedor
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA76.407.127-1
Licitación de origen
2328-103-L120
Proceso
  1. Creación
    21-08-2020
  2. Envío a proveedor
    03-09-2020
  3. Aceptación
    04-09-2020