ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-114-LE23
- Total
- $12.042.800
- Neto
- $10.120.000
- Impuestos
- $1.922.800
Licitación Pública Nº 192023 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE PATRULLAJE DESDE 2324-114-LE23 UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCION DE PERSONAL, FONO CONTACTO COMPRA: 65-2261764 El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- MGCG SPA77.210.316-6
- Licitación de origen
- 2324-114-LE23
- Creación25-05-2023
- Envío a proveedor25-05-2023
- Aceptación25-05-2023