Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-485-COT26
- Total
- $454.390
- Neto
- $381.840
- Impuestos
- $72.550
Los productos asociados a esta OC, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. Unidad Solicitante:(Ana María Abásolo,ana.abasolo@puertomontt.cl ,Dir. Turismo, 652261311). Como proveedor del Estado, debe aceptar esta OC en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de OC debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. Caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán como válidos los DTE que sean recepcionados formato XML casilla de intercambio:69220100intercambio@facturaseguro.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- SARRAS Y COMPAÑIA SPA76.170.908-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación02-06-2026
- Envío a proveedor02-06-2026
- Aceptación02-06-2026