ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-41-LE26
- Total
- $11.657.835
- Neto
- $9.796.500
- Impuestos
- $1.861.335
ADQUISICION DE HORMIGON G25 R-3 PUESTO EN OBRA DESDE 2324-41-LE261.Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. 3. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas.El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática.Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE en formato XML a través de 69220100intercambio@facturaseguro.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- SANTA MARÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SPA77.025.689-5
- Licitación de origen
- 2324-41-LE26
- Creación06-05-2026
- Envío a proveedor07-05-2026