2324-527-SE23Aceptada

MATERIALES STOCK MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO

Total
$5.647.347
Neto
$4.745.670
Impuestos
$901.677
Descripción

MATERIALES STOCK MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO SR. JOSE LENIZ, FONO: 652-482624, EL TENIENTE 65 FAVOR REMITIR FACTURA A SAN FELIPE 80, TERCER PISO, OF. CONTABILIDAD "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada" AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA. FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DE SII

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2324-135-LR21
Proceso
  1. Creación
    21-03-2023
  2. Envío a proveedor
    31-03-2023
  3. Aceptación
    03-04-2023