2324-407-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES PARA RENOVANDO ESPACIOS PROYECTO / ADMINISTRACION MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL DE MIRASOL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-238-COT26

Total
$90.440
Neto
$76.000
Impuestos
$14.440
Descripción

ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES PARA RENOVANDO ESPACIOS PROYECTO / ADMINISTRACION MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL DE MIRASOL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-238-COT26 CONTACTO: JUAN PALMA BARRIA CORREO: JUAN.PALMA@PUERTOMONTT.CL FONO: 56936359388 El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio. Orden de Compra codigo: 2324-407-AG26 dirigida a SALDAÑA HEMM

Partes
Proveedor
SALDAÑA HEMMELMANN SPA78.003.608-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2026
  2. Envío a proveedor
    30-03-2026
  3. Aceptación
    30-03-2026