2324-2467-SE22Aceptada

MATERIALES SOTCK PARA TRABAJOS MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MERCADO PRESIDENTE IBAÑEZ/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO

Total
$381.178
Neto
$320.318
Impuestos
$60.860
Descripción

MATERIALES SOTCK PARA TRABAJOS MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MERCADO PRESIDENTE IBAÑEZ/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO CONTACTO: JOSE LENIS FONO: 65-2482624 "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada" AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA. FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DE SII.

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2324-135-LR21
Proceso
  1. Creación
    16-11-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-11-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-12-2022, 12:00 a. m.