2324-2467-SE22Aceptada
MATERIALES SOTCK PARA TRABAJOS MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MERCADO PRESIDENTE IBAÑEZ/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO
- Total
- $381.178
- Neto
- $320.318
- Impuestos
- $60.860
MATERIALES SOTCK PARA TRABAJOS MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MERCADO PRESIDENTE IBAÑEZ/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO CONTACTO: JOSE LENIS FONO: 65-2482624 "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada" AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA. FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DE SII.
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