2324-1665-SE23Aceptada

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION RED ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO ELECTRICO

Total
$32.059.850
Neto
$26.941.050
Impuestos
$5.118.800
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION RED ALUMBRADO PUBLICO / DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO ELECTRICO CONTACTO: JOSE LENIS FONO:65-2482624 El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio.

Partes
Licitación de origen
2324-135-LR21
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-09-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-09-2023, 12:00 a. m.