2324-1567-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-269-L124
- Total
- $415.310
- Neto
- $349.000
- Impuestos
- $66.310
Descripción
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DEPARTAMENTO OPERACIONES. DESDE 2324-269-L124 CONTACTO: LUCIANO CRUZ 652-244423 LUGAR DE ENTREGA CALLE EL TENIENTE N°65 PARQUE INDUSTRIAL. REMITIR FACTURA AL CORREO: 69220100intercambio@facturaseguro.cl FONO 65-2261742, SAN FELIPE 80 TERCER PISO DEPTO. DE CONTABILIDAD NOTA: - LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA, FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO. El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada"
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
- Proveedor
- EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA77.402.057-8
- Licitación de origen
- 2324-269-L124
Proceso
- Creación10-10-2024
- Envío a proveedor10-10-2024
- Aceptación11-10-2024