2324-1529-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-259-LE24

Total
$6.830.600
Neto
$5.740.000
Impuestos
$1.090.600
Descripción

REPARACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANTA TERESA DESDE 2324-259-LE24. DEPARTAMENTO ELECTRICO - DIRECCION DE OPERACIONES. "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será Anulada". "LA FACTURA DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA, FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, Y ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: 69220100intercambio@facturaseguro.cl, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DEL SII".

Partes
Proveedor
DANIEL76.191.605-k
Licitación de origen
2324-259-LE24
Proceso
  1. Creación
    03-10-2024
  2. Envío a proveedor
    11-10-2024
  3. Aceptación
    16-10-2024