2324-1502-AG25Recepción conforme
PERNOS DE ANCLAJE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO / DPTO. ELECTRICO - DIRECCION DE OPERACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1101-COT25
- Total
- $133.875
- Neto
- $112.500
- Impuestos
- $21.375
PERNOS DE ANCLAJE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO / DPTO. ELECTRICO - DIRECCION DE OPERACIONES CONTACTO: EDUARDO BECERRA GALLARDO FONO: 652331918 DIRECCION: BODEGA PARQUE INDUSTRIAL EL TENIENTE N°65, FONO 652482624, EDILIO LENIZ "El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio.
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