2324-147-SE23Aceptada
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE RED ALUMBRADO PUBLICO - DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO
- Total
- $1.538.520
- Neto
- $1.292.874
- Impuestos
- $245.646
MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE RED ALUMBRADO PUBLICO - DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO Coordinar entrega con sr, JOSE LENIS, al fono: 65-2482624 "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada" AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA. FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DE SII
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