2324-147-SE23Aceptada

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE RED ALUMBRADO PUBLICO - DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO

Total
$1.538.520
Neto
$1.292.874
Impuestos
$245.646
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE RED ALUMBRADO PUBLICO - DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO Coordinar entrega con sr, JOSE LENIS, al fono: 65-2482624 "El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada" AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA. FACTURA QUE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DE SII

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2324-135-LR21
Proceso
  1. Creación
    18-01-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-01-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-01-2023, 12:00 a. m.