2324-1019-SE24Aceptada

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION EN FERIA VICUÑA MACKENNA DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. OBRAS MENORES MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-125-L124

Total
$105.092
Neto
$88.313
Impuestos
$16.779
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION EN FERIA VICUÑA MACKENNA DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. OBRAS MENORES MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. DESDE 2324-125-L124 CONTACTO: HERNAN VIDAL ALVARADO, AL FONO: 65-2261891-1893 CORREO:HERNAN.VIDAL@PUERTOMONTT.CL El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio.

Partes
Licitación de origen
2324-125-L124
Proceso
  1. Creación
    25-06-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-06-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-07-2024, 12:00 a. m.