2314-465-SE24Recepción conforme

MATERIAL DE ASEO JARDIN SAN DANIEL ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-272-L124

Total
$2.794.066
Neto
$2.347.955
Impuestos
$446.111
Descripción

MATERIAL DE ASEO JARDIN SAN DANIEL DESDE 2314-272-L124 exp. 33229 plazo de entrega 3 dias habiles EL PROVEEDOR DEBE INDICAR LA GLOSA Y EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RECPECTIVA *DESPACHO COORDINAR CON BODEGA al 223896621 – 223896673 *No se recepcionarán productos , Si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. *Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total , las entregas parciales serán solo con guía de despacho. *La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.* *No se recepcionaran facturas si lo productos no han sido recepcionados por bodega * FACTURA A CORREO : facturaseducacion@pintana.cl - pmorales@educacionlapintana.cl - rwieschollek@educacionlapintana.cl - lfaundez@educacionlapintana.cl – jrivas@educacionlapintana.cl * Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria CORREO TESORERIA: bcardoch@pintana

Partes
Proveedor
Comercial IBL SpA76.452.485-3
Licitación de origen
2314-272-L124
Proceso
  1. Creación
    18-12-2024
  2. Envío a proveedor
    18-12-2024
  3. Aceptación
    18-12-2024