2309-73-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-129-LE21, (Contrato de

Total
$3.816.079
Neto
$3.206.789
Impuestos
$609.290
Descripción

Contrato de suministro insumos, Mantención y Reparación de Vehículos Municipales, DAEM y Salud DESDE 2309-129-LE21, D.E 2.872(AP. las BAG, Anexos y todos los documentos técnicos y administrativos....), Informe Tecnico N° 77 ( informe Comisión Evaluadora),

Partes
Licitación de origen
2309-129-LE21
Proceso
  1. Creación
    07-02-2022
  2. Envío a proveedor
    07-02-2022
  3. Aceptación
    08-02-2022