2309-386-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact. 420 y N°

Total
$1.463.236
Neto
$1.229.610
Impuestos
$233.626
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    04-06-2020
  2. Envío a proveedor
    04-06-2020
  3. Aceptación
    04-06-2020