2309-124-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.N° 614-615

Total
$965.780
Neto
$811.580
Impuestos
$154.200
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    17-03-2021
  2. Envío a proveedor
    17-03-2021
  3. Aceptación
    17-03-2021