2296-665-AG25Recepción conforme

Adquisición de Cartuchos de Tóner

Total
$128.163
Neto
$107.700
Impuestos
$20.463
Descripción

Orden de Compra código: 2296-665-AG25 dirigida a EMITECH SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2296-878-COT25 Guía de Pedido N°24532 - 24533 Area de la Mujer METODO DE PAGO: "Pago a 30 días corridos, mediante cheque nominativo documentado a excepción de empresas cuyo domicilio legal se registre fuera de la Región Metropolitana". “Consultar pago y mantener actualizados antecedentes bancarios al mail pagoproveedores@conchali.cl” y/o al teléfono:22-8286311 – 319 -315. Horario de entrega es de lunes a jueves desde las 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas, viernes hasta las 16:00 horas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-12-2025
  2. Envío a proveedor
    23-12-2025
  3. Aceptación
    23-12-2025