2295-123-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2295-67-LE25

Total
$38.483.999
Neto
$32.339.495
Impuestos
$6.144.504
Descripción

ARRIENDO DE 4 CAMIONETAS PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DESDE 2295-67-LE25. • Línea de producto Nº1: Contabilidad Municipal Área 2, Programa 11 cuenta 215-22-09-003-003 – MONTO MENSUAL $1.079.000 IVA INCLUIDO • Línea de producto Nº2: Contabilidad Municipal Área 2, Programa 11 cuenta 215-22-09-003-003 – MONTO MENSUAL $1.049.000 IVA INCLUIDO • Línea de producto Nº3: Contabilidad Municipal Área 2, Programa 18 cuenta 215-22-09-003-003 – MONTO MENSUAL $1.049.000 IVA INCLUIDO La Inspección Técnica será responsabilidad de la Sra. Claudia Vasconcellos Poblete encargada de la unidad operativa.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
BUSES VILLAR76.465.610-5
Licitación de origen
2295-67-LE25
Proceso
  1. Creación
    08-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-07-2025, 12:00 a. m.