2291-837-SE26Aceptada
NP/177 UN.DE CONSTRUCCION - ADQ. MAT. DE CONSTRUCCION PARA REPARACIÓN DE VEREDA 10 ORIENTE 12 1/2 SUR - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25 - A2 PROG26 CTA 215-31-02-004-355
- Total
- $29.512
- Neto
- $24.800
- Impuestos
- $4.712
NP/177 UN.DE CONSTRUCCION - ADQ. MAT. DE CONSTRUCCION PARA REPARACIÓN DE VEREDA 10 ORIENTE 12 1/2 SUR - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25 - A2 PROG26 CTA 215-31-02-004-355 DESTINO: REPARACIÓN DE VEREDA 10 ORIENTE 12 1/2 SUR DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL. AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. (*CARB*) SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONSTATAR LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS. ENVIAR FACTURA A mriquelme@talca.cl - dromero@talca.cl - jcastrom@talca.cl
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