2291-796-SE26Recepción conforme
NP140 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS"
- Total
- $29.512
- Neto
- $24.800
- Impuestos
- $4.712
NP140 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS" DESTINO:REPARACION VEREDAS HOSPITAL DE TALCA DESPACHO:A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE AREA:2 PROGRAMA:26 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. LA ACEPTACION COMO EL DESPACHO DEPENDERA DE LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION SIENDO EL ITO EL ENCARGADO DE PROPENDER EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MRIQUELME@TALCA.CL
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