2291-796-SE26Recepción conforme

NP140 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS"

Total
$29.512
Neto
$24.800
Impuestos
$4.712
Descripción

NP140 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS" DESTINO:REPARACION VEREDAS HOSPITAL DE TALCA DESPACHO:A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE AREA:2 PROGRAMA:26 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. LA ACEPTACION COMO EL DESPACHO DEPENDERA DE LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION SIENDO EL ITO EL ENCARGADO DE PROPENDER EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MRIQUELME@TALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA6.514.294-5
Licitación de origen
2295-29-LR25
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    11-05-2026