2291-787-SE26Recepción conforme

NP 151 CONSTRUCCION.PINO SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25, LINEA DE PRODUCTOS N°5 "MADERAS"

Total
$35.081
Neto
$29.480
Impuestos
$5.601
Descripción

NP 151 CONSTRUCCION.PINO SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25, LINEA DE PRODUCTOS N°5 "MADERAS" DESTINO:REPARACION VEREDAS HOSPITAL DE TALCA DESPACHO:5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL AREA:2 PROGRAMA:26 CUENTA:215-31-02-004-355 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
2295-29-LR25
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    13-05-2026