2291-745-AG26Recepción conforme

NP/38 CARPETAS- TRANSITO 2291-394-COT26

Total
$985.320
Neto
$828.000
Impuestos
$157.320
Descripción

Orden de Compra codigo: 2291-745-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ISI SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-394-COT26 NP 38 DESTINO ARCHIVO LICENCIAS DE CONDUCIR DESPACHO BODEGA MUNICIPAL 5 SUR 2330 CON 18 ORIENTE AREA 1 PROGRAMA 1 CUENTA 22-04-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*EQU*) ENVIAR FACTURA A yessica.poblete@talca.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
comercializadora ISI.s.a.96.944.900-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026