NP/10 BANDERAS-ALCALDIA 2291-415-COT26
- Total
- $384.646
- Neto
- $308.778
- Impuestos
- $61.414
Orden de Compra codigo: 2291-739-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA ANDES GLOBAL SPA 2291-415-COT26 Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente. NP 10 DESTINO ALCALDIA DESPACHO BODEGA MUNICIPAL 5 SUR 2330 CON 18 ORIENTE AREA 1 PROGRAMA 1 CUENTA 215-22-02-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*EQU*) ENVIAR FACTURA A alcaldia@talca.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE TALCA
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA ANDES GLOBAL SPA78.370.285-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-05-2026
- Envío a proveedor07-05-2026
- Aceptación07-05-2026