2291-739-AG26Recepción conforme

NP/10 BANDERAS-ALCALDIA 2291-415-COT26

Total
$384.646
Neto
$308.778
Impuestos
$61.414
Descripción

Orden de Compra codigo: 2291-739-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA ANDES GLOBAL SPA 2291-415-COT26 Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente. NP 10 DESTINO ALCALDIA DESPACHO BODEGA MUNICIPAL 5 SUR 2330 CON 18 ORIENTE AREA 1 PROGRAMA 1 CUENTA 215-22-02-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*EQU*) ENVIAR FACTURA A alcaldia@talca.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
DISTRIBUIDORA ANDES GLOBAL SPA78.370.285-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026