2291-738-AG26Recepción conforme
NP/43 - UN. OPERATIVA - SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS MARTILLOS DEMOLEDORES 2291-397-COT26
- Total
- $1.011.500
- Neto
- $850.000
- Impuestos
- $161.500
NP/43 - UN. OPERATIVA - SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS MARTILLOS DEMOLEDORES ID COT 2291-397-COT26 ID OC 2291-738-AG26 DESTINO: PERSONAL EN TERRENO - UNIDAD OPERATIVA DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL AREA:2 PROGRAMA:11 CUENTA:215-22-06-005 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*CARB*) ENVIAR FACTURA ccifuentes@talca.cl - dromero@talca.cl
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