2291-738-AG26Recepción conforme

NP/43 - UN. OPERATIVA - SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS MARTILLOS DEMOLEDORES 2291-397-COT26

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

NP/43 - UN. OPERATIVA - SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS MARTILLOS DEMOLEDORES ID COT 2291-397-COT26 ID OC 2291-738-AG26 DESTINO: PERSONAL EN TERRENO - UNIDAD OPERATIVA DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL AREA:2 PROGRAMA:11 CUENTA:215-22-06-005 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*CARB*) ENVIAR FACTURA ccifuentes@talca.cl - dromero@talca.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
Rodimaq Ltda76.271.537-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026