2291-686-AG26Recepción conforme

NP 14 COMUNICACIONES.MEMORIA FLASH: 2291-370-COT26

Total
$874.650
Neto
$735.000
Impuestos
$139.650
Descripción

NP 14 COMUNICACIONES.MEMORIA FLASH: 2291-370-COT26 DESTINO:CUENTA PUBLICA 2025 DESPACHO:1 NORTE Y 1 ORIENTE # 797, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA AREA:3 PROGRAMA:1 CUENTA:215-22-07-002 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MDIAZV@TALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
SUBLINOVENA SPA77.915.176-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-04-2026
  2. Envío a proveedor
    24-04-2026
  3. Aceptación
    24-04-2026