NP /08 BODEGA PORTA SCOTCH
- Total
- $6.988
- Neto
- $5.872
- Impuestos
- $1.116
Orden de Compra codigo: 2291-669-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA VERGIO SPA generada por invitación a compra ágil: 2291-359-COT26 NP 08 DESTINO UNIDAD BODEGA CENTRAL DESPACHO BODEGA CENTRAL AREA 1 PROGRAMA 1 CUENTA 215-22-04-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*EQU*) ENVIAR FACTURA A jcastrom@talca.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE TALCA
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA VERGIO SPA96.972.190-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor23-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-04-2026, 12:00 a. m.