2291-647-SE26Recepción conforme

NP 107 CONSTRUCCION.ESMALTE Y LATEX, SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25

Total
$2.013.371
Neto
$1.691.908
Impuestos
$321.463
Descripción

NP 107 CONSTRUCCION.ESMALTE Y LATEX, SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25 LINEA DE PRODUCTO N°4 "PINTURAS" DESTINO:MATERIAL PARA SEÑALETICA DIRECCIONAL Y VERTICAL DESPACHO:5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE,BODEGA MUNICIPAL AREA:2 PROGRAMA:36 CUENTA:215-31-02-004-440-000 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
2295-29-LR25
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026
  2. Envío a proveedor
    20-04-2026
  3. Aceptación
    21-04-2026