2291-646-SE26Recepción conforme

NP 102 CONSTRUCCION.ESMALTE AL AGUA SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25

Total
$991.151
Neto
$832.900
Impuestos
$158.251
Descripción

NP 102 CONSTRUCCION.ESMALTE AL AGUA SEGUN CONV. SUMINISTRO 2295-29-LR25. LINEA DE PRODUCTO N°4 "PINTURAS" DESTINO:MANTENCION SEDES SOCIALES VILLA PARQUE FAUSTINO GONZALEZ, DOÑA JOSEFA 2. DESPACHO:5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL. AREA:2 PROGRAMA:19 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
2295-29-LR25
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026
  2. Envío a proveedor
    20-04-2026
  3. Aceptación
    21-04-2026