2291-638-SE26Recepción conforme
NP/99 UN. DE CONSTRUCCION - FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25. A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393
- Total
- $703.642
- Neto
- $591.296
- Impuestos
- $112.346
NP/99 UN. DE CONSTRUCCION - FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25. A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393 DESTINO: FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ (*CARB*). SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONSTATAR LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS. ENVIAR FACTURA A mriquelme@talca.cl -jcastrom@talca.cl
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