2291-638-SE26Recepción conforme

NP/99 UN. DE CONSTRUCCION - FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25. A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393

Total
$703.642
Neto
$591.296
Impuestos
$112.346
Descripción

NP/99 UN. DE CONSTRUCCION - FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA - CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25. A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393 DESTINO: FIERROS PARA SEDE ADULTO MAYOR COSTANERA DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ (*CARB*). SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONSTATAR LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS. ENVIAR FACTURA A mriquelme@talca.cl -jcastrom@talca.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
2295-29-LR25
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026