NP 73 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA
- Total
- $29.512
- Neto
- $24.800
- Impuestos
- $4.712
NP 64 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25 LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS" DESTINO:REPARACION VEREDA CECOF BRILLA EL SOL DESPACHO:A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE AREA:2 PROGRAMA:19 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE TALCA
- Proveedor
- ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA6.514.294-5
- Licitación de origen
- 2295-29-LR25
- Creación13-04-2026
- Envío a proveedor13-04-2026
- Aceptación14-04-2026