2291-404-AG26Recepción conforme

NP 19 CONTABILIDAD.SEPARADOR, LAPIZ Y OTROS: 2291-218-COT26

Total
$50.839
Neto
$42.722
Impuestos
$8.117
Descripción

NP 19 CONTABILIDAD.SEPARADOR, LAPIZ Y OTROS: 2291-218-COT26 ID COT: 2291-218-COT26 DESTINO:FUNCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DESPACHO: 1 NORTE 797, TERCER PISO DAF-CONTABILIDAD AREA 1 PROGRAMA 1 CUENTA 215-22-04-001 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO.**(GHMB)** ENVIAR FACTURA A FINANZAS@TALCA.CL COT1 NO CUMPLE DEBIDO A QUE SE SOLICITAN 30 SEPARADORES Y SOLO COTIZO 5.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-04-2026, 12:00 a. m.