2291-358-AG26Recepción conforme

NP/15 FINANZAS - MATERIALES DE OFICINA 2291-209-COT26

Total
$78.980
Neto
$66.370
Impuestos
$12.610
Descripción

NP/15 FINANZAS - MATERIALES DE OFICINA ID COT: 2291-209-COT26 ID OC: 2291-358-AG26 DESTINO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO: 1 NORTE #797, 3ER PISO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA:1 PROGRAMA:1 CUENTA:215-22-04-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*CARB*) ENVIAR FACTURA A finanzas@talca.cl - eperez@talca.cl - smontecino@talca.c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-03-2026, 12:00 a. m.