NP/15 FINANZAS - MATERIALES DE OFICINA 2291-209-COT26
- Total
- $78.980
- Neto
- $66.370
- Impuestos
- $12.610
NP/15 FINANZAS - MATERIALES DE OFICINA ID COT: 2291-209-COT26 ID OC: 2291-358-AG26 DESTINO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO: 1 NORTE #797, 3ER PISO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA:1 PROGRAMA:1 CUENTA:215-22-04-001 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO. (*CARB*) ENVIAR FACTURA A finanzas@talca.cl - eperez@talca.cl - smontecino@talca.c
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE TALCA
- Proveedor
- ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.76.257.094-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor12-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación31-03-2026, 12:00 a. m.