2291-328-SE26Recepción conforme
NP12- CONSTRUCCION - FIERROS -CONVENIO SUMINISTRO ID: 2295-29-LR25
- Total
- $622.483
- Neto
- $523.095
- Impuestos
- $99.388
NP12- CONSTRUCCION - FIERROS -CONVENIO SUMINISTRO ID: 2295-29-LR25 A:1 PROG:1 CTA: 215-31-02-004-511 DESTINO: VEREDAS AV. SALVADOR ALLENDE CASCO HISTORICO AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. DE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ EL TIEMPO DE DESPACHO CORRESPONDERÁ A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SIENDO LA UNIDAD REQUIRENTE A TRAVES DEL HITO DESIGNADO LA ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA. ENVIAR FACTURA A mriquelme@talca.cl - jcastrom@talca.cl
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