2289-125-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-57-COT26

Total
$1.349.960
Neto
$1.134.420
Impuestos
$215.540
Descripción

Orden de Compra codigo: 2289-125-AG26 dirigida a COREL SPA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DE LOS ENAMORADOS EN LA COMUNA DE FRUTILLAR. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Proveedor
COREL SPA85.681.200-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2026
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026
  3. Aceptación
    03-02-2026