2275-3699-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-42-LR24 AUMENTO D4619

Total
$33.201.000
Neto
$27.900.000
Impuestos
$5.301.000
Descripción

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COMUNA DE LA PINTANA DESDE 2275-42-LR24 ENERO A DICIEMBRE 2025 FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; dgomez@pintana.cl; rfernandez@pintana.cl; atoro@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Proceso
  1. Creación
    04-12-2025
  2. Envío a proveedor
    04-12-2025
  3. Aceptación
    04-12-2025